2021年度南阳市委网信办部门预算公开
目录
第一部分市委网信办概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分市委网信办2021年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分市委网信办2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
市委网信办概况
一、 主要职责
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发南阳市委网信办职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(宛文[2019]37 号)文件的规定,南阳市委网信办的主要职责为:
(一)贯彻落实中央、省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署,负责有关地方性法规、规章的贯彻实施;研究拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策性措施;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。
(二)组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强市建设。
(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全市网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(四)依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;组织实施全市互联网新闻信息传播地方性法规草案;负责全市互联网信息内容监督管理执法,组织开展全市网络舆论生态治理,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(五)推动网络阵地建设,指导全市重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。
(六)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。
(七)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP 地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(八)组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(九)指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。
(十)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、 预算单位构成
我部门预算包括南阳市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算,无所属单位预算。
1.机构设置:市委网信办设有综合科、网络宣传科、网络管理科、舆情研究室、网络执法监督与协调管理科五个科室。
第二部分
市委网信办2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我局2021年收入总计1287.16万元,支出总计1287.16万元,与2020年相比,收支总计各增加939.13万元,增加73%。变化原因主要是:按照省委网信办要求,各地市网信办要完成互联网应急指挥大厅建设,经市领导批示,特设立南阳市互联网应急指挥中心大厅建设专项资金。
二、收入预算总体情况说明
我局2021年收入总计1287.16万元,其中:一般公共预算收入1287.16万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我局2021年支出总计1287.16万元,其中:基本支出1287.16万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我局2021年财政拨款收入1287.16万元,收入比2020年增加939.13万元,增加73%,变化原因是:根据省委网信办要求,各地区要完成互联网应急指挥大厅建设,经市领导批示,特设立互联网应急指挥中心建设专项资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我局2021年一般公共预算支出年初预算1287.16万元。主要用于以下方面:一般行政管理事务279.76 万元,占 21.73%;机关服务 2.4万元,占 0.18%;事业运行4万元,占0.31%,其他网信事务支出1001万元,占77.76%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出(详见附表)。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.6万元。主要原因是厉行节约,压缩开支。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年无变化。主要原因是2020年我单位无因公出国经费;
(二)公务用车购置及运行费2.4万元,其中,公务用车购置费O万元;公务用车运行维护费2.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.6万元,主要是厉行节约,压缩支出。
(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2020年相比无变化。主要原因2021年市委网信办承担建党100周年等网络主题宣传任务,接待任务重,故接待费与去年持平。。
九、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费支出情况
我局2021年机关运行经费支出预算(不含人员经费)35万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
(二)政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。我局2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年末,我局所属单位共有车改保留车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我局2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
编辑:胡叶樵 校审:贾红英 责任编辑:张中科 监审:黄术生